娄底日报社(差额单位)2025 年部分预算揭露

来源:hth华体官方下载官网版下载 日期:2025-04-23 02:06:51 浏览量:21次

  9.预算 09 表 一般公共预算根本开销表--人员经费(薪酬福 利开销)(按政府预算经济分类)

  10.预算 10表 一般公共预算根本开销表--人员经费(薪酬 福利开销)(按部分预算经济分类)

  11.预算 11表 一般公共预算根本开销表--人员经费(对个 人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12.预算 12表一般公共预算根本开销表--人员经费(对个人 和家庭的补助)(按部分预算经济分类)

  13.预算 13表 一般公共预算根本开销表--共用经费(产品 和服务开销)(按政府预算经济分类)

  14.预算 14表 一般公共预算根本开销表--共用经费(产品 和服务开销)(按部分预算经济分类)

  15.预算 15 表 一般公共预算“三公”经费开销表 16.预算 16 表 政府性基金预算开销表

  17.预算 17 表 政府性基金预算开销分类汇总表(按政府 预算经济分类)

  18.预算 18 表 政府性基金预算开销分类汇总表(按部分 预算经济分类)

  21.预算 21 表 专项资金预算汇总表 22.预算 22 表 项目开销绩效方针表 23.预算 23 表 全体开销绩效方针表

  娄底日报社是娄底市委直属正处级公益二类作业单位, 由市委宣扬部领导。首要功能如下:

  1.贯彻执行中心、省委有关新闻宣扬作业的方针政策和 法令和法规,掌握正确舆论导向,当好党委、政府和公民的喉舌。

  5.承当本社作业、工业的规划、建造与办理;组织检查广告刊播,展开相关运营,保证国有财物保值增值。

  依据编委核定,我社设科室 19 个,分别为工作室、人力资源部、财务部、总编室(全媒体中心)、要点报导部、政法专刊 部、工交专刊部、财贸专刊部、农业乡村专刊部、科文专刊部、 评论部(副刊部)、大众作业部、技能部、数据拍摄部、发行部、

  广告部、出书部、娄底晚报、娄底新闻网,党的基层组织、纪检监察、群团组织按有关要求和规章设置,差额拨款作业编制 100 名,在职人员 75 人(退休人员 38人)。

  娄底日报社核定。社长兼总修改1名,副社长兼副总修改3名,内设组织正科级领导职数19名,副科级领导职数19名。

  娄底日报社(差额单位)部分只要本级,无别的的二级预算单位,因而,归入2025 年部分预算编制规模的只要娄底日报 社(差额单位)本级。

  1.宣扬党的各项方针政策, 紧紧围绕市委、市政府中心作业,打响主旋律,宣扬主阵地。

  4.加强网络安全建造,保证新闻网采编刊播满有把握。全面落实网络安全作业责任制。

  2025年部分预算只包含娄底日报社(差额单位)本级预算状况。收入包含一般公共预算拨款等收入;开销包含保证本级根本运转的经费,也包含我单位归口办理运用的专项经费。

  (一)收入预算:包含一般公共预算、政府性基金、国有资本运营预算等财政拨款收入,以及营收、作业收入等单位资金。2025年年头预管用3632.22 万元,其间:一般公共预算拨款558.00万元,政府性基金收入无此类性质收入,归入专户办理的非税收入拨款无此类性质收入,上级补助收入无此类性质收入,别的的收入无此类性质收入。收入预算较去年削减 326.67 万元,下降8.25%。首要是受经济开展影响,广告营收下降。

  (二)开销预算:2025年本部分开销预算3632.22万元, 其间:文明旅行体育与传媒开销3632.22 万元。开销较去年预算削减326.67 万元,下降8.25%。首要是在职退休人员添加,薪酬福利开销削减。

  2025 年一般公共预算拨款开销预算558.00万元,其间:文明旅行体育与传媒开销558.00万元, 占100.00%。具体组织状况如下:

  (一)根本开销:2025 年根本开销年头预管用为0.00万元, 首要是为保证部分正常运作、完结日常作业任务而产生的各项开销,包含用于根本薪酬、补助补助等人员经费以及工作费、 印刷费、水电费、工作设备置办等共用经费。

  (二)项目开销:2025年项目开销年头预管用为558.00万元,首要是部分为完结特定行政作业任务或作业开展方针而产生的开销,包含有关作业开展专项、专项业务费、根本建造开销等,其间:文明旅行体育与传媒开销558.00万元,大多数都用在娄底日报新闻记者采编、印刷等费用。

  (一)机关运转经费:2025年部分本级机关运转经费当年一般公共预算拨款0.00万元,与上年预算相等。

  (二)“三公”经费预算:2025 年 “ 三公”经费预管用为 8.00万元,其间,公事招待费1.00万元,公事用车置办及运转费7.00万元(其间,公事用车置办费0.00万元,公事用车运转费7.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公” 经费预算较2024年添加0.48万元,首要是车辆运转年限较长,维修保养费用添加。

  (三)一般性开销状况:2025年本部分会议费预算0万元; 培训费预算0万元;未举行节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

  (四)政府收购状况:2025年本部分政府收购预算总额100万元,其间,货物类收购预算100万元;工程类收购预算0万元;服务类收购预算0万元。

  (六)国有财物占用运用及新增财物装备状况:到2024年12月底,共有公事用车3辆,其间,领导干部用车0辆,一 般公事用车3辆,一般法律执勤用车0辆,特种专业方面技能用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟新增装备公事用车0辆,其间,领导干部用车0辆,一般公事用车0辆,一般法律执勤用车0辆,特种专业方面技能用车0辆,其他用车0辆;新增装备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (七)预算绩效方针阐明:本部分全体开销和项目开销实 行绩效方针办理。归入 2025年部分全体开销绩效方针的金额为

  3632.22万元,其间,根本开销0.00万元,项目开销558.00万元。

  1.机关运转经费:是指各部分的共用经费,包含工作及 印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、 办共用房物业办理费、公事用车运转保护费以及其他费用。

  2.“三公”经费:归入市财政预算办理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款组织的公事招待费、公事用车置办及 运转保护费和因公出国(境)费。其间,公事招待费反映单位 按规则开支的各类公事招待开销;公事用车置办及运转费反映 单位公事用车车辆置办开销(含车辆置办税),以及燃料费、维 修费、保险费等开销;因公出国(境)费反映单位公事出国(境) 的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等开销。

  3.一般性开销:一般性开销触及的科目包含:302“产品 和服务开销”(不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、 30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、 30240“税金及附加费用”和 30299“其他产品和服务开销”); 31001 “房子建筑物构建”、31002 “工作设备置办”、31013 “公事用车置办”、31019 “其他交通工具置办”。

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